济宁开展市属国有企业风险防控情况专项审计调查
济宁市审计局全面启动市属国有企业风险防控情况专项审计调查,以精准监督筑牢国有资产安全防线,推动企业提升抗风险能力,服务济宁国有企业健康高质量发展。
本次审计调查按照“摸底数、揭问题、防风险、促发展”审计思路,以摸清底数、防范风险、推动治理为目标,对4家市属国有企业2023年至2025年风险防控情况进行审计,聚焦国有企业债务风险、投资风险、经营风险等方面,重点关注企业在债务、重大投资、高风险业务、资产质量、会计信息等方面存在的影响经济安全的苗头性、倾向性、普遍性问题,及早预警和披露国有企业经营过程中各类风险隐患,从体制机制方面深入分析原因,提出有针对性审计对策和建议,促进企业不断增强风险意识,提高抗风险能力,推动市属国有企业高质量发展。
为做好本次审计工作,市审计局精心组织实施,选派业务骨干组成审计组,推行业务主审与数据主审“双主审”机制,依托数字化审计平台构建数据分析模型,对企业财务账套、投资计划等数据进行分析,实现信息共享与业务协同。严格落实研究型审计要求,聚焦深化改革重点事项以及权力集中、资金密集、资源富集领域靶向发力,按照审计项目期限要求,狠抓审计项目进展调度,强化全流程质量管控,突出审计成果开发,依法客观审慎作出审计评价和结论,做到问题定性准确、原因分析透彻、建议靶向精准。同时,注重坚持依法审计、文明审计、廉洁审计,严格执行审计“八不准”工作纪律和各项廉政规定,主动接受被审计单位监督,确保高效完成本次审计工作,充分发挥审计“经济体检”作用,更好服务全市中心工作。
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